問(wèn)題已解決

老師,我們用公賬付了一筆錢會(huì)計(jì)做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)我應(yīng)該怎么做分錄

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借費(fèi)用/庫(kù)存商品貸應(yīng)付
2019 08/05 17:45
84784970
2019 08/05 17:48
到底該不該入成本啊
84784970
2019 08/05 17:48
到底是入庫(kù)存商品還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
郭老師
2019 08/05 17:59
具體的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,你確認(rèn)收入沒(méi)有
84784970
2019 08/05 18:22
購(gòu)買產(chǎn)品的發(fā)票
郭老師
2019 08/05 18:30
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本
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