問(wèn)題已解決

我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月繳了稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 10:13
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,上個(gè)月月末應(yīng)該將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目結(jié)轉(zhuǎn)入 未交增值稅科目 ,這個(gè)就 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款
2019 08/05 10:31
84784956
2019 08/05 10:56
沒(méi)有,上個(gè)就直接做了轉(zhuǎn)出沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目來(lái)
小黎老師
2019 08/05 11:07
您好,那這個(gè)月補(bǔ)做一下哈
84784956
2019 08/05 11:35
補(bǔ)做計(jì)提,然后再做繳納嗎
小黎老師
2019 08/05 11:37
您好,是的,先補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 再做繳納分錄
84784956
2019 08/05 13:04
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
小黎老師
2019 08/05 13:47
你好,借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
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