問(wèn)題已解決

一般納稅人,勞務(wù)派遣這塊差額征稅的增值稅申報(bào)表怎么填

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/02 12:35
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文老師
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您好,附表以根據(jù)您開(kāi)票的具體稅率填到對(duì)應(yīng)稅率的欄次里面,然后差額部分填附表三本期發(fā)生額和抵減額里面,或者期初有余額也不一定需要本期發(fā)生額
2019 08/02 13:07
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