問題已解決
請問老師發(fā)票跨月沖紅,申報的時候怎么填寫申報表,申報上月增值稅申報表的時候已經(jīng)確認到上月收入了,那下個月填寫本月申報表時怎么填寫?
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速問速答你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍字發(fā)票給客戶?
2019 07/30 16:40
84784951
2019 07/30 16:42
開具藍字發(fā)票給客戶了,8月初申報的時候在申報表中怎么提現(xiàn)紅票部分,收入重新算到7月份了嘛?
彩麗老師
2019 07/30 16:47
7月開的紅字發(fā)票同時7月重新開具了藍字發(fā)票給客戶,這種情況一正一負相抵為0是不用在7月申報體現(xiàn)這2張發(fā)票的收入的。
84784951
2019 07/30 16:50
那老師申報表中如何體現(xiàn)紅字發(fā)票部分
彩麗老師
2019 07/30 16:52
申報表中是不體現(xiàn)紅字發(fā)票的,是按照當(dāng)期開票的正數(shù)-負數(shù)的余額填列增值稅申報表
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