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老師,想咨詢下:稅改16改13,現(xiàn)在只能開具13的票,對(duì)方要求退稅,如何退稅合理?

84785004| 提問時(shí)間:2019 07/30 16:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 加入對(duì)方支付10000價(jià)稅合計(jì)16% 現(xiàn)在開具13%的發(fā)票價(jià)稅合計(jì) =10000/(1+0.16)*(1+0.13)=9741.38 退對(duì)方稅款差額=10000-9741.38=258.62
2019 07/30 16:15
84785004
2019 07/30 16:41
是降稅率,為什么要價(jià)稅合計(jì)一起都降了呢
bamboo老師
2019 07/30 16:42
是只降低了稅額啊您銷售收入金額沒有改變啊 10000/(1+0.16)=8620.689655 9741.38/(1+0.13)=8620.690265
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