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1月付的款項(xiàng),但是做賬從2月開始做的,然后3月收到票了,這個會計(jì)分錄怎么寫

84785036| 提問時間:2019 07/29 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 2月份補(bǔ)做1月份付款分錄,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 3月收到票,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款
2019 07/29 16:30
84785036
2019 07/29 17:45
補(bǔ)做1月的會計(jì)分錄后,銀行存款不就對不上了,建賬是從2月開始建的
鄒老師
2019 07/29 17:47
你好,你建賬的時候銀行存款是已經(jīng)扣除預(yù)付款之后的金額?
84785036
2019 07/29 17:50
嗯嗯 ,對的
鄒老師
2019 07/29 17:51
你好,那你建賬的時候有錄入預(yù)付賬款的期初余額嗎?
84785036
2019 07/29 17:52
沒有
鄒老師
2019 07/29 17:54
你好,那你期初數(shù)都是錯誤的,銀行錄入了而預(yù)付賬款沒有錄入,這樣的數(shù)據(jù)是錯誤的而且報(bào)表數(shù)據(jù)不平的
84785036
2019 07/29 17:55
因?yàn)樗麄兌紱]有提供這些數(shù)據(jù)- - 現(xiàn)在是只能修改期初數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2019 07/29 17:55
你好,只能重新建賬,錄入正確的期初數(shù)
84785036
2019 07/29 17:56
因?yàn)樗麄冏龅氖菓?yīng)付賬款的科目 我是不是在應(yīng)付賬款期初數(shù)修改就好了
鄒老師
2019 07/29 17:56
你好,通過應(yīng)付賬款核算的,就調(diào)整應(yīng)付賬款期初數(shù)就是了
84785036
2019 07/29 17:57
好,謝謝
鄒老師
2019 07/29 17:57
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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