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老師你好,賬面上長(zhǎng)期掛有累計(jì)攤銷的借方余額該怎么辦?這個(gè)累計(jì)攤銷是從“遞延資產(chǎn)”科目轉(zhuǎn)過來的

84785037| 提問時(shí)間:2019 07/29 13:58
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)為累計(jì)攤銷? 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷。你這樣給沖平了。同學(xué)。
2019 07/29 14:11
84785037
2019 07/29 15:30
可是金額有近100萬,一次進(jìn)管理費(fèi)用,當(dāng)期成本過高,分次進(jìn),攤的時(shí)間又太長(zhǎng)啊
84785037
2019 07/29 15:31
這個(gè)遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)為累計(jì)攤銷 是前幾任會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)的,也問不到原因了
何江何老師
2019 07/29 15:32
太久了,你這邊直接轉(zhuǎn)為企業(yè)的這個(gè)管理費(fèi)用吧,同學(xué)。
84785037
2019 07/29 15:41
老師,做減資可以嗎?借:實(shí)收資本 貸:累計(jì)攤銷
何江何老師
2019 07/29 15:41
這樣情況 啊,這個(gè)要審批的,減資 是大事啊。工商稅務(wù)都是審的。
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