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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司注銷已經(jīng)收到清稅證明,還會(huì)不會(huì)要查賬?如果要一般查哪些
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速問速答你好 既然已經(jīng)取得了清稅證明,說明這個(gè)公司已經(jīng)完成了全部稅務(wù)事宜。后面可能不會(huì)查賬。
2019 07/27 10:06
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2019 07/27 10:07
不是還要取得稅務(wù)注銷通知書嗎?
meizi老師
2019 07/27 10:12
你好 收到清稅通知說明你的稅是清了 ,但是在注銷的環(huán)節(jié)可能會(huì)查賬 ,你需要還是準(zhǔn)備近三年的申報(bào)表、報(bào)表、明細(xì)賬放著備查
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2019 07/27 10:22
什么情況下稅局來查賬
meizi老師
2019 07/27 10:26
你好 注銷一般是會(huì)查賬 這個(gè)要看你稅局要求了 如果你稅務(wù)稅都繳納清了 這個(gè)應(yīng)該還好,如果你稅沒有繳清的可能會(huì)讓你把報(bào)表,帳本,憑證,發(fā)票(已用和未用),發(fā)票領(lǐng)購(gòu)本、申報(bào)表等全拿去查。如果在查的過程中被查到問題,就會(huì)補(bǔ)稅和罰款。你都清稅應(yīng)該沒什么的。你把賬好好檢查下
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2019 07/27 10:27
主要看賬的哪些地方
meizi老師
2019 07/27 10:35
你好 比如說主要檢查增值稅的計(jì)交情況:
查賬具體內(nèi)容包括:
(1)本年度的銷售收入
(2)銷項(xiàng)稅額分月總計(jì)
(3)進(jìn)項(xiàng)稅額分月總計(jì)
(4)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)的分月總計(jì)
(5)是否有留抵稅額
(6)本年度應(yīng)交增值稅
(7)本年度已交增值稅
(8)是否有欠交現(xiàn)象
(9)每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)、表
(10)每個(gè)月的發(fā)票使用明細(xì)表
(11)每個(gè)月的應(yīng)交增值稅申報(bào)表
(12)計(jì)算一下本年的稅負(fù)率(本年應(yīng)交增值稅÷銷售收入)
(13)看一下去年全年的稅負(fù)率
(14)如果今年稅負(fù)率低于去年的稅務(wù)率,應(yīng)該考慮一下原因,并準(zhǔn)備一個(gè)書面的說明書;查賬具體內(nèi)容包括:
(1)根椐《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》對(duì)照一下自己企業(yè)的財(cái)務(wù)情況,主要有這么幾種問題:
A、是否有計(jì)稅工資已提未發(fā)現(xiàn)象?(如有會(huì)讓稅務(wù)局貼作利潤(rùn)而補(bǔ)交所得稅)
B、臨時(shí)工工資問題:按照人數(shù)與工資同口徑計(jì)算;
C、向非金融機(jī)構(gòu)借款時(shí)的利息率是多少?(稅務(wù)上的標(biāo)準(zhǔn)是6.39%,低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可按實(shí)列支)
D、供銷人員實(shí)行費(fèi)用包干的,按工資50%、差旅費(fèi)30%、業(yè)務(wù)費(fèi)20%的比例進(jìn)行分解并分別進(jìn)行稅前扣除
E、企業(yè)提而未繳的工會(huì)費(fèi),不得稅前扣除(對(duì)沒有設(shè)工會(huì)組織的企業(yè),可憑工會(huì)專用憑證按標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)列支
F、業(yè)務(wù)宣傳問題:沒有廣告專用發(fā)票的廣告支出,不能稅前扣除
G、勞保用品:勞保服裝按照不超過500/年、人的標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)金發(fā)放勞保一律不予認(rèn)可
H、業(yè)務(wù)費(fèi)開支是否超過標(biāo)準(zhǔn)?
I、人均工資支出是否超過當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?
J、其他應(yīng)付款和預(yù)提費(fèi)用科目中是否有多計(jì)成本費(fèi)用的現(xiàn)象。
K、其他當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門作為重點(diǎn)檢查的內(nèi)容
(2)其他小稅種的計(jì)交情況:
包括城建稅、教育附加、代扣代繳的個(gè)人所得稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等 你大概了解下這些 是否有問題
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