問題已解決

老師,請問一下~!我是小規(guī)模納稅人,上月在稅務(wù)代開了一張增值稅專票,已確認收入,并結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)果因沒有清單需要重新開具,但是已經(jīng)跨月~!我上月做的分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 同時也做了附加稅的計提,請問我本月沖紅后重新開具發(fā)票,該如何做分錄?

84784968| 提問時間:2019 07/27 09:28
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
紅字發(fā)票就沖減收入和稅金
2019 07/27 09:37
84784968
2019 07/27 09:55
借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 沒有貸方科目嗎?
84784968
2019 07/27 09:56
貸方是寫我重新開票的內(nèi)容吧
辜老師
2019 07/27 10:14
借,銀行存款,負數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 負數(shù) 然后正確的發(fā)票,再,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅
84784968
2019 07/27 10:47
謝謝
辜老師
2019 07/27 10:48
好的
84784968
2019 07/27 11:14
老師,請問之前計提的附加稅,是不是也一樣先紅字沖銷再做正確的
辜老師
2019 07/27 14:45
如果金額一樣,可以不用沖減
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