問題已解決
事業(yè)單位,購(gòu)入國(guó)定資產(chǎn),只付70% 款,其余30%款記入應(yīng)付賬款,怎么做分錄?
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速問速答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款 70%
其他應(yīng)付款 30%
預(yù)算會(huì)計(jì)
借:事業(yè)支出 70%
貸:資金結(jié)存-銀行存款
2019 07/26 12:22
84785039
2019 07/26 12:26
我需要老制度下的分錄
陳詩晗老師
2019 07/26 12:41
抱歉,同學(xué)。
老制度我不清楚分錄如何處理的。
麻煩 你重新問一下,非常抱歉
84785039
2019 07/26 13:21
收付實(shí)現(xiàn)制下,事業(yè)單位,購(gòu)入國(guó)定資產(chǎn),只付70%
款,其余30%款記入應(yīng)付賬款,怎么做分錄?
陳詩晗老師
2019 07/26 13:37
收付實(shí)現(xiàn)制只對(duì)支付70%部分處理
另外30%部分不做處理
84785039
2019 07/26 13:40
我想掛在應(yīng)付款上怎么做
84785039
2019 07/26 14:08
去年,借:事業(yè)支出100%,固定資產(chǎn)100%
84785039
2019 07/26 14:14
去年,借:事業(yè)支出100%,固定資產(chǎn)100%,貸:零余額70% 應(yīng)付款30%
固定資產(chǎn)基金100%
今年付剩余30%款,
借:應(yīng)付款 30%
貸:零余額 30%
預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄不會(huì)做了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄,或者需要沖減去年事業(yè)支出,具體怎么做還請(qǐng)老師指導(dǎo)。
陳詩晗老師
2019 07/26 14:16
預(yù)算會(huì)計(jì)是按收付實(shí)現(xiàn)制處理
你支付70%時(shí)計(jì)入70%到事業(yè)支出
支付另外30%時(shí)再計(jì)入30%到事業(yè)支出
你是在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)掛應(yīng)付,預(yù)算會(huì)計(jì)不作應(yīng)付體現(xiàn)。
84785039
2019 07/26 14:28
我是去年做的,今年事業(yè)單位制度都變化,我現(xiàn)在想知道怎么把這個(gè)賬處理了,因?yàn)槿ツ晡乙呀?jīng)100%記入事業(yè)支出了
84785039
2019 07/26 14:29
今年付的是30%的款
84785039
2019 07/26 14:29
去年已經(jīng)結(jié)過賬了
陳詩晗老師
2019 07/26 14:40
這并不影響
去年沒有平行記賬
里面你支付30%時(shí)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借:應(yīng)付款30%
貸:零余額等
這里和你去年可以銜接
預(yù)算會(huì)計(jì)直接是
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存等
84785039
2019 07/26 14:50
那我事業(yè)支出,同一筆錢,賬上金額是不是去年入賬的100+今年入賬的30=130%,這是不不對(duì)啊。
84785039
2019 07/26 14:51
那我事業(yè)支出,同一筆錢,賬上金額是不是去年入賬的100%+今年入賬的30%=130%,這是不不對(duì)啊。
陳詩晗老師
2019 07/26 15:16
首先你去年的處理應(yīng)該是
借:事業(yè)支出
這并不影響
去年的處理和今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng),預(yù)算會(huì)計(jì)是平行記賬,并不重復(fù)
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