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分紅時, 我不計提,直接支付,分錄 借:利潤分配 貸:現(xiàn)金 可以不

84784972| 提問時間:2019 07/26 11:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,應(yīng)當先計提,然后發(fā)放才是的 借;利潤分配——應(yīng)付股利 , 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 , 貸;銀行存款
2019 07/26 11:30
84784972
2019 07/26 12:12
這樣我未分配的期末差的更多
鄒老師
2019 07/26 12:54
你好,你是指資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系?
84784972
2019 07/26 14:11
是的
鄒老師
2019 07/26 14:11
你好,資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
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