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收到發(fā)票就付款的,會計分錄咋個做。中間需要有個應付賬款來計提嗎
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速問速答你好,借;原材料等科目,貸;銀行存款
可以不用通過應付賬款過渡
2019 07/23 11:31
84785042
2019 07/23 11:33
可以這樣嗎,借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。
鄒老師
2019 07/23 11:35
你好,是什么原因發(fā)生的發(fā)票就直接計入了主營業(yè)務成本?
84785042
2019 07/23 11:44
就是成本發(fā)票呀。我們是房地產(chǎn)代理公司,開發(fā)商給我們付錢,我們給渠道付錢。給渠道付的錢就是成本。這樣做賬可以嗎?
鄒老師
2019 07/23 11:48
你好,根據(jù)你的描述是可以這樣做分錄的
84785042
2019 07/23 11:49
我們以前中間有個應付賬款結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在想省略到應付賬款,這樣是可以的哇?
鄒老師
2019 07/23 11:50
你好,這個沒有明確規(guī)定,有的單位會通過應付賬款過渡一下,認為這樣可以方便查賬
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