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老師您好,收到勞務公司開的勞務發(fā)票怎么做賬呢?

84784970| 提問時間:2019 07/20 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是什么情況下發(fā)生的勞務費支出?
2019 07/20 09:40
84784970
2019 07/20 09:43
就是和一個勞務公司簽合同,他們給我們提供專票
鄒老師
2019 07/20 09:44
你好,對方提供的勞務是給你單位生產(chǎn)產(chǎn)品,還是工程施工還是其他?
84784970
2019 07/20 09:44
我們是做工程的
鄒老師
2019 07/20 09:45
你好,借;工程施工——合同成本,貸;銀行存款等科目
84784970
2019 07/20 09:48
平時班組結算我們記入工程結算-各班組,應付賬款--各班組,這個收到勞務票,我們要記入工程施工--人工費嗎?還有什么情況需要記入工程施工--合同成本?
84784970
2019 07/20 09:49
這樣嗎?
鄒老師
2019 07/20 09:49
你好,單位發(fā)生的工程施工的成本計入 工程施工--合同成本科目核算 收到的勞務費發(fā)票也是計入 工程施工--合同成本
84784970
2019 07/20 09:58
再請問一下,現(xiàn)在我們付款給勞務公司,勞務公司開發(fā)票給我們,然后在勞務公司的戶付款給班組,這樣怎么做賬呢?前面兩條分錄的應付賬款不是平了嗎,后面勞務公司付錢給班組我們應該怎么做賬呢?
鄒老師
2019 07/20 09:59
你好,在勞務公司的戶付款給班組,這個是什么意思?
84784970
2019 07/20 10:00
之前我們都是自己戶付款給班組,現(xiàn)在通過勞務公司戶付款,但是我們應該怎么記錄
鄒老師
2019 07/20 10:02
你好,你們只需要根據(jù)勞務公司的發(fā)票,付款給勞務公司,這樣做分錄就是了 借;工程施工——合同成本,貸;銀行存款等科目
84784970
2019 07/20 10:07
那之前一直有做賬的這些班組的帳怎么處理呢?
84784970
2019 07/20 10:09
是借工程結算,貸合同成本嗎?
鄒老師
2019 07/20 10:10
你好,之前的什么情況下計入了工程結算?
84784970
2019 07/20 10:18
說錯了,他們每個月會有計量單,就借:工程結算--某班組,貸:應付賬款--某班組,那現(xiàn)在通過勞務公司付款給他們,他們的應付賬款怎么平賬
鄒老師
2019 07/20 10:19
你好,借;其他應收款——勞務公司,貸;銀行存款 借;應付賬款--某班組,貸;其他應收款——勞務公司
84784970
2019 07/20 10:19
本來我們之前是自己的戶出錢,就借:應付賬款--某班組,貸銀行存款的
鄒老師
2019 07/20 10:20
你好,針對這個還有什么疑問?
84784970
2019 07/20 10:24
就是收到發(fā)票,借:其他應收款嗎?
鄒老師
2019 07/20 10:27
你好 付款給勞務公司,借;其他應收款——勞務公司,貸;銀行存款 抵消之前應付賬款掛賬,借;應付賬款--某班組,貸;其他應收款——勞務公司 既然是這種情況,那勞務公司就不會給你單位開具發(fā)票的
84784970
2019 07/20 10:30
但是現(xiàn)在確實開發(fā)票給我們了
鄒老師
2019 07/20 10:31
你好,這個勞務是班組提供,而不是對方勞務公司提供,怎么勞務公司還給你單位開具發(fā)票呢?
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