問題已解決

老師,請(qǐng)問,我們公司現(xiàn)在未收到發(fā)票的貨款,做的預(yù)付貨款,收到發(fā)票后我是直接沖銷預(yù)付賬款,還是把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,在做收到發(fā)票的分錄。

84784996| 提問時(shí)間:2019 07/19 14:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借預(yù)付貸銀行,收發(fā)票后借庫(kù)存貸預(yù)付
2019 07/19 14:57
84784996
2019 07/19 14:59
但是這種是不是就不好統(tǒng)計(jì)累計(jì)的發(fā)票金額和付款金額,因?yàn)橹耙矑爝^應(yīng)付賬款
樸老師
2019 07/19 15:02
不會(huì),都是這么做的哦
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