問題已解決
老師你好,有個問題想請教一下,如果我公司貨款已付給對方,但對方一直不開發(fā)票,我怎么處理賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
需要通知對方 及時開具發(fā)票才是的
2019 07/18 18:15
84784951
2019 07/18 18:17
如果一直不開發(fā)票,不能一直掛著賬吧,最后怎么處理賬呢
鄒老師
2019 07/18 18:17
你好,那就做無票購進(jìn)處理,匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理
84784951
2019 07/18 18:22
現(xiàn)在正常做預(yù)付,到明年做匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以了是嗎?
鄒老師
2019 07/18 18:26
你好,現(xiàn)在做這個分錄,借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款
如果銷售結(jié)轉(zhuǎn)到了成本
匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理
84784951
2019 07/18 18:33
老師,這筆業(yè)務(wù)對方是提供材料和安裝,那就不能做庫存商品,直接做主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
鄒老師
2019 07/18 18:37
你好,可以計入主營業(yè)務(wù)成本,匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理就是了
84784951
2019 07/18 18:54
好的,我知道了,謝謝老師
鄒老師
2019 07/18 19:37
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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