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A公司幫B公司做工程,B公司需要A公司提供發(fā)票,A公司找到C公司**,交給C公司2%的稅點 C公司即代A公司開票給B公司,開的發(fā)票是建筑勞務(wù),票面稅點是3% C公司是一般納稅人, 請問這種情況下 C公司難道不虧錢嗎?為什么要幫A公司開具發(fā)票的 ,發(fā)票都是真實發(fā)票。

84784998| 提問時間:2019 07/18 14:42
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
可能C公司的進項很大 實際稅負小于2% 所以愿意干
2019 07/18 14:43
84784998
2019 07/18 14:44
可是C公司作為一般納稅人,開出3%的發(fā)票應(yīng)該是簡易征收了。 簡易征收不是進項票不能抵扣嗎
軼塵老師
2019 07/18 14:50
C公司開具發(fā)票 3%是銷項稅 他的其他項目有一般征收的 可以抵扣
84784998
2019 07/18 14:56
指的意思是,他如果有其他的一般征收項目的。 連并這個3%的也可以抵扣? 如果只有這個3%的項目。 則無法抵扣嗎? 我能否理解為,C公司開具了一張1萬的3%的建筑勞務(wù)專票,一張1萬的13%的銷售專票,如果此時取得一張2萬的13%的進項專票,也是可以一起抵扣?相當于這幾張票就只需要交1000的增值稅款?
84784998
2019 07/18 15:00
可是這樣的話,填報表也是分開填的啊。 還是無法解釋上訴情況的實現(xiàn)空間。 報表分開填還是無法抵扣簡易征收的項目
軼塵老師
2019 07/18 15:03
如果他再項目地的預(yù)繳非常多 同時 一般項目的銷項減進項基本上為零 那么 簡易征收這一塊就可以抵扣
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