問題已解決

,我是供暖企業(yè)一次性向開發(fā)商收取配套費(fèi),服務(wù)30年,如果不開票,我收取的費(fèi)用計(jì)入“遞延收益”科目,按期確認(rèn)收入,但現(xiàn)在開發(fā)商要求我們開具發(fā)票,開發(fā)票就變成了一次全額收入,那“遞延收益”的科目如何處理?

84784992| 提問時(shí)間:2019 07/18 09:40
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
你好,你開具發(fā)票只是發(fā)生納稅義務(wù),但不一定就一次性確認(rèn)收入
2019 07/18 09:42
84784992
2019 07/18 09:46
那我稅務(wù)處理怎么辦
小惑老師
2019 07/18 09:47
開具發(fā)票后要一次繳納增值稅
84784992
2019 07/18 09:52
那開發(fā)票的分錄 怎么做
小惑老師
2019 07/18 09:54
借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(本期) 銷項(xiàng)稅額 預(yù)收賬款
84784992
2019 07/18 09:59
那銷項(xiàng)稅額是多少
84784992
2019 07/18 10:00
比如我是收入100萬,是按100萬計(jì)算,還是按100萬分30年 計(jì)算
小惑老師
2019 07/18 10:01
是按照100萬計(jì)算銷項(xiàng)稅額
84784992
2019 07/18 10:03
那遞延收益科目如何處理,我這個(gè)科目已經(jīng)確認(rèn)半年了
84784992
2019 07/18 10:04
那這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入(本期)和納稅申報(bào)系統(tǒng)的報(bào)表中的收入也不一致啊
小惑老師
2019 07/18 10:08
本身就是不一致了,因?yàn)閮蓚€(gè)發(fā)生義務(wù)時(shí)間不同。你把遞延收益轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款就可以了
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