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我想問下清單申報(bào)怎么操作,處理固定資產(chǎn),損失了,稅務(wù)局說清單申報(bào)

84784966| 提問時(shí)間:2019 07/17 17:18
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何江老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按清單申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失,除填報(bào)申報(bào)表主表外,至少應(yīng)當(dāng)填報(bào)以下兩種申報(bào)表: 1、A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類,2014年版)〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第63號(hào))附件:《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》填報(bào)說明中的A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)說明(以下簡(jiǎn)稱2014年63號(hào)公告)規(guī)定,《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報(bào)的有關(guān)規(guī)定如下: (1)填報(bào)對(duì)象范圍 企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)損失稅前扣除項(xiàng)目及納稅調(diào)整項(xiàng)目的納稅人填報(bào)。 (編者注:企業(yè)只要發(fā)生資產(chǎn)損失即需填報(bào),即不發(fā)生納稅調(diào)整也需申報(bào)。) (2)填報(bào)方法 第1行“一、清單申報(bào)資產(chǎn)損失”:填報(bào)以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失項(xiàng)目賬載金額、稅收金額以及納稅調(diào)整金額。 第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的資產(chǎn)損失金額,已經(jīng)計(jì)入存貨成本的正常損耗除外; 第2列“稅收金額”填報(bào)根據(jù)稅法規(guī)定允許稅前扣除的資產(chǎn)損失金額; 第3列“納稅調(diào)整金額”為第1列“賬載金額”-第2列“稅收金額”的余額。 第14行“合計(jì)”=第1行“一、清單申報(bào)資產(chǎn)損失”+第9行“二、專項(xiàng)申報(bào)資產(chǎn)損失”。 (3)與A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》的關(guān)系 第14行“合計(jì)”第1列“賬載金額”=表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行“(三)資產(chǎn)損失”第1列“賬載金額”。 第14行“合計(jì)”第2列“稅收金額”=表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行“(三)資產(chǎn)損失”第2列“稅收金額”。 第14行“合計(jì)”第3列“納稅調(diào)整金額”,若≥0,填入表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行“(三)資產(chǎn)損失”第3列“調(diào)增金額”;若<0,將絕對(duì)值填入表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行“(三)資產(chǎn)損失”第4列“調(diào)減金額”。 2、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 根據(jù)2014年63號(hào)公告A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》填報(bào)說明第一條第(二)項(xiàng)的規(guī)定,第33行“(三)資產(chǎn)損失”:根據(jù)《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)填報(bào)。第1列“賬載金額”為表A105090第14行“合計(jì)”第1列“賬載金額”;第2列“稅收金額”為表A105090第14行“合計(jì)”第2列“稅收金額”;表A105090第14行“合計(jì)”第3列“納稅調(diào)整金額”,若≥0,填入本行第3列“調(diào)增金額”;若<0,將絕對(duì)值填入本行第4列“調(diào)減金額”。
2019 07/17 17:40
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