問題已解決
老師,我四月一張憑證應(yīng)該是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額記做了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,7月我做一張調(diào)整憑證,正數(shù)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,然后負數(shù)的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,這樣做對不對,影響負債表嗎?
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速問速答不用調(diào),直接反記賬至四月份,直接將原來的憑證中“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額”改為“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”科目。
就可以了,不產(chǎn)生任何影響,不影響你的財務(wù)報表,以及稅務(wù)申報表
直接改掉就行了。
2019 07/17 10:27
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2019 07/17 16:05
老師,不是已經(jīng)結(jié)賬了最好別反帳嗎,這樣會讓幾個人給權(quán)限的
江老師
2019 07/17 16:19
這個小問題,讓幾個人給權(quán)限,賬是非常清晰的,直接不用沖紅更正,不是更好嗎
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