問(wèn)題已解決

老師,我有種情況,前期買(mǎi)的一個(gè)打印機(jī)2000元,直接計(jì)入辦公費(fèi)里,后期我們公司整合做固定資產(chǎn)管理,我把辦公費(fèi)打印機(jī)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算,會(huì)計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 這樣做對(duì)不對(duì)呀

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/15 10:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2019 07/15 10:43
84785021
2019 07/15 11:07
好的,謝謝老師
暖暖老師
2019 07/15 11:07
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
84785021
2019 07/15 11:09
老師,還想問(wèn)一下摘要欄是不是寫(xiě)科目調(diào)整還是咋么寫(xiě)呢
暖暖老師
2019 07/15 11:17
直接寫(xiě)XX月XX分錄調(diào)整
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