問題已解決

老師,我想問一些,公司做外賬,他有銀行流水,也有一些原始票據(jù),但有個別銀行流水與原始票據(jù)對不上,我應該按什么做賬呢?做賬不是需要銀行存款期初余額對上賬上的,期末余額也需要與賬上的銀行存款余額相等。

84784987| 提問時間:2019 07/14 18:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
涉及銀行的要和銀行流水對上的
2019 07/14 18:23
84784987
2019 07/14 18:34
那我是完全按照流水做賬;還是按票據(jù)做賬;還是銀行流水最后余額與銀行存款對著,其余的按照原始票據(jù)做賬
玲老師
2019 07/14 18:39
不同的業(yè)務附件是不一樣的 涉及銀行的要和銀行的流水對上 不涉及的就按其他原始憑證做
84784987
2019 07/14 19:28
好的,老師
84784987
2019 07/14 19:34
老師,還有一個問題要請教你。 我是剛到這個公司上班, 我們公司是醫(yī)療器械經(jīng)營公司,聽他們說像這種醫(yī)療器械公司分生產(chǎn),經(jīng)營公司。生產(chǎn)公司不能經(jīng)營,經(jīng)營公司不能生產(chǎn)!現(xiàn)在我們是經(jīng)營公司,他們開票如果是自己公司經(jīng)營范圍之內的是自己公司開票,如果自己公司經(jīng)營范圍之內沒有,就找別的類似醫(yī)療器械經(jīng)營公司,讓人家開票,好像跟人家簽的有合同!我們公司給人家票點,像這種開票情況可以嗎?
玲老師
2019 07/14 19:47
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