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暫估的管理費(fèi)用分錄怎樣做

84784988| 提問時(shí)間:2019 07/13 13:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019 07/13 13:38
84784988
2019 07/13 13:41
借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款-法人 這樣可以嗎
84784988
2019 07/13 13:43
是小規(guī)模
bamboo老師
2019 07/13 13:43
是法人已經(jīng)支付了費(fèi)用?
84784988
2019 07/13 13:44
是的
bamboo老師
2019 07/13 13:46
那可以這樣寫分錄
84784988
2019 07/13 13:47
票還沒有到,有影響嗎
bamboo老師
2019 07/13 13:50
費(fèi)用如果已經(jīng)發(fā)生 沒有收到發(fā)票 可以先這樣暫估入賬
84784988
2019 07/13 13:52
管理費(fèi)用下面還要寫出什么什么費(fèi)嗎
bamboo老師
2019 07/13 13:53
管理費(fèi)用下面應(yīng)該寫二級科目
84784988
2019 07/13 13:55
二級科目就是成了支付費(fèi)用?
bamboo老師
2019 07/13 13:58
請問您支付的什么費(fèi)用
84784988
2019 07/13 14:00
老師 我用的暫估哦,可以寫費(fèi)用嗎
bamboo老師
2019 07/13 14:00
我的意思是 最好寫上您暫估的什么費(fèi)用 比如水電費(fèi) 服務(wù)費(fèi)之類的
84784988
2019 07/13 14:05
嗯嗯,那下個(gè)月怎么去沖
bamboo老師
2019 07/13 14:06
借:管理費(fèi)用 借方藍(lán)字 借;管理費(fèi)用——暫估 借方紅字
84784988
2019 07/13 14:16
老師,是不是購進(jìn)來的固定資產(chǎn)都要折舊?
bamboo老師
2019 07/13 14:18
如果計(jì)入了固定資產(chǎn)科目 是都要折舊
84784988
2019 07/13 14:20
折舊按什么算的
bamboo老師
2019 07/13 14:23
月折舊額=(固定資產(chǎn)原值-預(yù)計(jì)凈殘值)/預(yù)計(jì)使用年限/12
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