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老師,企業(yè)所得稅以前計提多了,所以他的期末余額在借方,現(xiàn)在我怎么調(diào)呢?

84785040| 提問時間:2019 07/11 14:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沖銷多計提就是了 借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅,貸;所得稅費用
2019 07/11 14:55
84785040
2019 07/11 15:01
那如果是少計提的呢?
鄒老師
2019 07/11 15:07
你好,補計提 借;所得稅費用,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
84785040
2019 07/11 15:09
謝謝老師
鄒老師
2019 07/11 15:12
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785040
2019 07/11 15:24
企業(yè)所得稅都是要計提的是嗎?
鄒老師
2019 07/11 15:30
你好,有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,就需要計提的
84785040
2019 07/11 15:33
好的
鄒老師
2019 07/11 15:41
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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