問(wèn)題已解決

老師您好,問(wèn)一下,金稅盤(pán)年費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅,我們是一般納稅人,比如本月我們還有留抵稅額,所以本月抵扣不了,但是做帳的時(shí)候我要做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,到本月月末這個(gè)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用,那下個(gè)月假如有稅款可以抵扣了,怎么轉(zhuǎn)回來(lái),麻煩寫(xiě)一下詳細(xì)分錄,謝謝

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/08 21:54
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蝴蝶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,付款的時(shí)候做借管理費(fèi)用貸銀行,抵扣的時(shí)候借應(yīng)繳稅額應(yīng)交增值稅低減稅額貸管理費(fèi)用
2019 07/08 21:56
84784966
2019 07/08 22:58
管理費(fèi)用在月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了呀,余額為0了,再怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784966
2019 07/08 23:01
我的意思是本月借管理費(fèi)用,貸銀行存款,并沒(méi)有抵扣,但是月末要做損益結(jié)轉(zhuǎn),所有月末這筆費(fèi)用余額為0了,那下個(gè)月怎么能把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)回來(lái)
蝴蝶老師
2019 07/08 23:05
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn),跟這個(gè)沒(méi)關(guān)系,月末所有的費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這是個(gè)過(guò)渡科目,你買(mǎi)的時(shí)候記得管理費(fèi)用,抵扣的時(shí)候沖回啊,跟結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有關(guān)系
蝴蝶老師
2019 07/08 23:06
抵扣時(shí)候,管理費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)的啊,也不是呆在那里不動(dòng)了
84784966
2019 07/09 15:50
好的,謝謝
蝴蝶老師
2019 07/09 16:04
你好,不客氣的,及時(shí)評(píng)價(jià)哦
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