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老師您好,我6月份在外地預交了2%的稅,當月給別的公司開具了9%的專票,當月有可以抵扣的專票,我該如何做賬?外地預交的稅費可以計入費用嗎?

84784989| 提問時間:2019 07/06 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費-預繳貸銀存,這個是外地預繳的增值稅 當月開的專票可以抵扣,預繳的可以抵扣你這個月開的發(fā)票,剩余預繳的繼續(xù)在預繳
2019 07/06 10:47
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