問題已解決

老師您好,我6月份在外地預(yù)交了2%的稅,當(dāng)月給別的公司開具了9%的專票,當(dāng)月有可以抵扣的專票,我該如何做賬?外地預(yù)交的稅費(fèi)可以計(jì)入費(fèi)用嗎?

84784989| 提問時(shí)間:2019 07/06 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳貸銀存,這個(gè)是外地預(yù)繳的增值稅 當(dāng)月開的專票可以抵扣,預(yù)繳的可以抵扣你這個(gè)月開的發(fā)票,剩余預(yù)繳的繼續(xù)在預(yù)繳
2019 07/06 10:47
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