問題已解決
稅務(wù)局代開的發(fā)票已經(jīng)作廢了,并且已經(jīng)預(yù)繳了增值稅,季末申報納稅時還需要申報這部分的附加稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,不需要申報這部分附加稅。應(yīng)該辦理退稅。
2019 07/05 17:07
84785042
2019 07/05 17:07
季末申報納稅時可以直接抵扣嗎
月月老師
2019 07/05 17:56
你好,看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局正常,有的可以抵扣,有的需要退稅。
84785042
2019 07/05 17:58
在申請退稅前也不需要計(jì)提附加稅嗎
月月老師
2019 07/05 19:26
你好,代開的專票當(dāng)時應(yīng)該繳納附加稅了。
84785042
2019 07/05 19:33
我也不知道為啥當(dāng)時就沒扣附加稅。
84785042
2019 07/05 19:34
剛接手不久。以前4月份的
84785042
2019 07/05 19:41
還有個問題,哪種情況下才會只需要交城建稅,不需要交教育稅附加和地方教育費(fèi)的?
月月老師
2019 07/05 21:26
你好,代開專票時,不含稅收入不超過30萬元的時候。
閱讀 992