問題已解決
我這邊稅務(wù)局在代開專票的時(shí)候就已經(jīng)當(dāng)場扣除了增值稅和附加稅,請問我還需要在季報(bào)的附稅申報(bào)表里面申報(bào)嗎?
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速問速答你好,已經(jīng)當(dāng)場扣除了增值稅和附加稅,那季度附加稅就按0申報(bào)了
2019 04/17 17:29
84785007
2019 04/17 17:31
企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入是指什么?專票和普票的不含稅收入嗎?
鄒老師
2019 04/17 17:36
你好
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
是不含稅收入金額
84785007
2019 04/17 17:40
我們公司是小規(guī)模小微企業(yè),開票金額也很少,請問減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里面的第一條“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一欄需要填寫嗎?”
鄒老師
2019 04/17 17:45
你好,有應(yīng)納稅額需要繳納,就需要填寫 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一欄的
84785007
2019 04/17 17:48
好的謝謝
鄒老師
2019 04/17 17:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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