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老師,金稅盤抵稅的分錄明明是抵扣管理費(fèi)用的嘛,怎么不叫抵扣管理費(fèi)用而是抵稅

84785020| 提問時(shí)間:2019 07/05 11:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)實(shí)質(zhì)是抵扣了增值稅應(yīng)納稅額,只不過這里貸方剛好是管理費(fèi)用而已
2019 07/05 11:38
84785020
2019 07/05 11:41
老師我不懂
鄒老師
2019 07/05 11:49
你好,還有不懂的地方具體是哪里?
84785020
2019 07/05 12:46
現(xiàn)在做的分錄金額是跟管理費(fèi)用相抵的,那么為什么實(shí)質(zhì)是抵扣了增值稅呢,這其中是怎么抵的呀
鄒老師
2019 07/05 13:34
你好,你需要看借方科目,這個(gè)是用來抵扣增值稅 按發(fā)票含稅金額抵扣,這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證的
84785020
2019 07/05 13:49
按這個(gè)分錄來說,管理費(fèi)用抵扣為零了,但是增值稅借方還剩480,這個(gè)480就可以用來和增值稅貸方金額相抵,老師我這么理解對不對
鄒老師
2019 07/05 14:08
你好,是的,計(jì)入借方減免稅額,就是用來抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
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