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辦理的差額,一部分開保安服務費,另一張發(fā)票開的人員工資的發(fā)票,,人員工資的發(fā)票怎么做分錄?

84784976| 提問時間:2019 07/05 10:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你們收到的還是付出去的
2019 07/05 11:18
84784976
2019 07/05 11:19
我們開的發(fā)票,收到的款
樸老師
2019 07/05 13:57
直接做成你們的成本就可以了
84784976
2019 07/05 15:03
直接,借銀行存款,貸主營業(yè)務本嗎?
84784976
2019 07/05 15:04
借應收賬款,貸主營業(yè)務成本?
樸老師
2019 07/05 15:17
不是,你開發(fā)票了沒收到錢借應收貸主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬
84784976
2019 07/05 15:19
可是辦理差額之后這一部分不用交增值稅啊,如果貸主營業(yè)務收入的話,主營業(yè)務收入不就要交稅么?
樸老師
2019 07/05 15:38
你算稅的時候只計算差額部分的稅就可以了
84784976
2019 07/05 15:41
還可以這樣啊。。那財務報表上的主營業(yè)務收入是五萬,報增值稅減去人員工資部分,可以報增值稅報3萬?
樸老師
2019 07/05 15:43
你差額征稅的就是按照差額來計算增值稅
84784976
2019 07/05 15:49
老師,如果我們找到人力資源,讓他們貸發(fā)工資的話,我們收到的發(fā)票要怎么做賬?借主營業(yè)務成本,貸銀行存款嗎?還是借主營業(yè)務入,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款?
樸老師
2019 07/05 15:50
你們做應付職工薪酬,對方做成本
84784976
2019 07/05 15:54
那借什么?老師你能不能別讓我?guī)臀一卮鹑?,我這提問題有次數(shù)限制的,如果對方做成本,那我單位就直接借應付職工薪酬,貸銀行存款?不計提了嗎?老師,如果我做的不對,你可不可以把整的會計分錄給我寫一下,謝謝
樸老師
2019 07/05 16:08
你先計提 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 然后給他們打款先做借應收款貸銀行 收到工資和社保費發(fā)票的時候沖銷 借應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 貸應收賬款
84784976
2019 07/05 16:10
好的,謝謝老師,
84784976
2019 07/05 16:16
也就是我開發(fā)票一部分開人員工資發(fā)票一部分開服務費發(fā)票,然后沒收到款的話,就全部都計入借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,收到款項借銀行存款貸應收賬款,報稅的時候然后根據(jù)差額報就行了,然后給人力資源打錢的話,你先計提 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 然后給他們打款先做借應收款貸銀行 收到工資和社保費發(fā)票的時候沖銷 借應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 貸應收賬款 2019-07-05 16:08
84784976
2019 07/05 16:17
老師,這個全過程對嗎?還缺步驟嗎
樸老師
2019 07/05 16:55
對了,沒缺了,就是這樣的,滿意請給五星好評,謝謝
84784976
2019 07/05 16:56
好的,謝謝
樸老師
2019 07/05 17:17
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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