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老師 我們員工培訓費有1000元 之前是我們先只付 發(fā)票后到 那我們預付的時候是掛哪個科目呢 預付賬款還是其他應收款呢

84784956| 提問時間:2019 07/04 17:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019 07/04 17:01
84784956
2019 07/04 17:05
為啥掛其他應付款呢
bamboo老師
2019 07/04 17:06
培訓費是您應該支付的 不是應該收取的 所以掛其他應付款
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