問題已解決

您好,想咨詢一下采購貨品分錄。收貨時:借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 付款時:借:應付賬款 貸:現(xiàn)金 收票時:借庫存商品-奶瓶 貸:庫存商品-暫估 這樣的是對的嗎?

84785015| 提問時間:2019 07/04 15:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 也可以的 你收票的時候備注下 你沖暫估的憑證號 避免到時弄不清楚為什么這么做
2019 07/04 15:36
84785015
2019 07/04 15:39
對于外賬來說暫估庫存是不是不能經(jīng)常做
meizi老師
2019 07/04 16:00
你好 你能確定后期能開票給你 你要開票出去的情況下必須要先暫估 不然的話你無法有庫存銷售 如果確實是收不到發(fā)票的就直接做入庫入賬 不用暫估處理的
84785015
2019 07/04 16:10
那我結轉成本的時候是結轉暫估的庫存嗎?
meizi老師
2019 07/04 16:15
你好 是的 到時發(fā)票來了又差異再調整
84785015
2019 07/04 16:18
那不是減了兩次的說?
meizi老師
2019 07/04 16:39
你好 沒有的 一般的話是不會有差異 怎么會減了兩次稅費
84785015
2019 07/04 16:45
就是結轉,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品--暫估 收票:借:庫存商品--奶瓶 貸:庫存商品--暫估
meizi老師
2019 07/04 16:59
你好 嗯是的 到時你要結轉過來就行了 沒差異就不用調整主營業(yè)務成本的
84785015
2019 07/04 19:23
貸方是有兩次的呀。那庫存商品--暫估,庫存是貸方的了
meizi老師
2019 07/04 21:18
你好 你結轉額時候正常做借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品--暫估 你收到發(fā)票了 要紅沖暫估貸方 借庫存商品--暫估貸庫存商品--奶瓶 本來你收到發(fā)票是需要做一筆 借:庫存商品-暫估 負數(shù) 貸:應付賬款負數(shù) 然后收到發(fā)票再做一筆借庫存商品--奶瓶 貸應付賬款的
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