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公司自用的車賣了,從收到車款,到固定資產(chǎn)清理要怎么做分錄呢?
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速問速答1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提)
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(一般納稅人適用簡易計(jì)稅,含3%減按2%情形)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅人適用一般計(jì)稅方法)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形)
3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):
產(chǎn)生清理損失
借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失)
資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失)
貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得)
資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)
2019 07/04 12:59
84785009
2019 07/04 16:24
其實(shí)我沒懂,比如我們公司的車買的時候加進(jìn)項(xiàng)稅是179800元,然后還有一個單另的車購稅15500元,現(xiàn)在我們賣給個人是185000元,這個現(xiàn)在我要怎么做分錄
郭老師
2019 07/04 16:29
固定資產(chǎn)原值多少,累計(jì)折舊多少
84785009
2019 07/04 17:55
84785009
2019 07/04 17:56
您看一下,我當(dāng)時做固定資產(chǎn)的時候還把車購稅也算進(jìn)去了
84785009
2019 07/04 17:57
買車的發(fā)票含稅是179800,車購稅15500一共195300
84785009
2019 07/04 18:00
錄固定資產(chǎn)卡片的時候,原值是155000+15500=170500,稅24800
84785009
2019 07/04 18:06
這個做這筆分錄的時候,我都需要附什么?進(jìn)賬單、買賣合同,還有什么?因?yàn)槭琴u給個人就沒有開發(fā)票,我需要附個完稅證明是嗎但是我是要用以前的進(jìn)項(xiàng)抵扣的這個要什么
84785009
2019 07/04 18:10
郭老師
2019 07/04 18:11
進(jìn)賬單就可以,完稅證明留著做支付稅金的
借累計(jì)折舊,
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)170500
借銀存185000
借固定資產(chǎn)清理185000/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)
然后將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益
你的折扣沒有說,我沒打給你寫
84785009
2019 07/04 18:33
84785009
2019 07/04 18:33
老師您看一下對么?
84785009
2019 07/04 18:34
我要用進(jìn)項(xiàng)抵扣用的是13%稅率嗎?
郭老師
2019 07/04 18:40
對的,是的稅率13
84785009
2019 07/05 11:55
那老師,我這個發(fā)生在六月還沒有交稅,我做賬的時候呢個地方怎么寫分錄?
84785009
2019 07/05 11:56
那也就是說,我現(xiàn)在要用進(jìn)項(xiàng)抵所以用13的稅率,如果我不用進(jìn)項(xiàng)抵用錢交的話就用3%減2%的是這意思是吧
郭老師
2019 07/05 12:07
借累計(jì)折舊,
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)170500
借銀存185000
借固定資產(chǎn)清理185000/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)
然后將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益
六月份的分錄我昨天就已經(jīng)給你寫了
郭老師
2019 07/05 12:07
那也就是說,我現(xiàn)在要用進(jìn)項(xiàng)抵所以用13的稅率,如果我不用進(jìn)項(xiàng)抵用錢交的話就用3%減2%的是這意思是吧
不一定的,你去年買的沒抵扣也得按13交的
84785009
2019 07/05 12:08
我的意思是應(yīng)交稅費(fèi),直接就是應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?
郭老師
2019 07/05 12:12
是的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
84785009
2019 07/05 12:17
那我的這個固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)的收益到時候還要交企業(yè)所得稅是么?如果按什么稅率交?
郭老師
2019 07/05 12:19
需要的,和你的利潤一塊交,有虧損還是不交的
84785009
2019 07/05 12:20
我們公司一直沒有收入所以也沒有利潤而言,現(xiàn)在就是賣了車為了付別的欠款
郭老師
2019 07/05 12:22
沒有費(fèi)用嗎,沒有的那就需要交的
小型微利利潤在100萬以內(nèi)的按5%交
84785009
2019 07/05 12:25
有費(fèi)用的,一直都在出錢,
郭老師
2019 07/05 12:33
看下這個費(fèi)用大于你的收益步,看利潤表利潤總額
虧損不交的
84785009
2019 07/05 12:34
呢就是虧損的
84785009
2019 07/05 12:34
謝謝你老師,我是個小白啥都不懂
郭老師
2019 07/05 12:39
不用客氣的,應(yīng)該的,不會的來這里問就可以
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