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出納做的銀行存款日記賬和會計(jì)做的銀行存款日記賬的借貸方金額有一些不一樣。但是期末余額是相同的。請問這樣可以嗎

84785035| 提問時間:2019 07/04 12:41
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,這個是不可以的。按道理出納和會計(jì)做的銀行帳應(yīng)該一樣的啊
2019 07/04 12:52
84785035
2019 07/04 14:43
是上個月的事情了 已經(jīng)結(jié)賬了 報表也上交了 那我要怎么調(diào)?
84785035
2019 07/04 14:44
如果我這個月沖銷上月的憑證,這個月的銀行借貸方和出納的借貸方還是不一致的呀
凡凡老師
2019 07/04 14:53
你好,這個不影響報表的。首先弄清楚是出納的銀行賬做錯了還是會計(jì)的,如果是會計(jì)做錯了,同時要檢查與銀行賬相對應(yīng)的收入成本做錯了沒
84785035
2019 07/04 15:04
首先,出納是沒有錯的 銀行扣手續(xù)費(fèi)的時候扣錯了,然后再扣一次。 會計(jì)做賬的時候是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,知道銀行扣錯的時候,他是沖銷了那一筆分錄,從而導(dǎo)致出納賬和會計(jì)賬銀行存款的借貸方有60塊錢左右的不一致,但是余額是一致的
凡凡老師
2019 07/04 15:54
你好,如果只是這樣的話倒影響不大。但是你發(fā)的圖片是隔了幾十萬的啊
84785035
2019 07/04 16:43
我給錯圖了,不好意思。是這兩張
凡凡老師
2019 07/04 16:51
你好,這樣的話就算不調(diào)整也是可以的。
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