問題已解決
老師您好,請問2018年度將一筆其他業(yè)務(wù)收入誤記入營業(yè)外收入,當(dāng)時的分錄是:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,那請問我現(xiàn)在要把這筆營業(yè)外收入,調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入,該怎么做會計分錄呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答先沖紅去年的分錄,然后再按正確的分錄入賬。
2019 07/04 10:35
84785008
2019 07/04 10:50
沖紅的時候會計分錄該怎么做呢,謝謝
徐璐老師
2019 07/04 10:53
借銀行存款 負數(shù) 貸營業(yè)外收入 負數(shù) ,借銀行存款 正數(shù) 貸其他業(yè)務(wù)收入 正數(shù)。做在同一張憑證,在摘要里面注明是調(diào)賬。或者你可以直接 借營業(yè)外收入 (貸方負數(shù)) 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸方正數(shù)。
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