問題已解決

去年單位發(fā)生購貨,今年發(fā)票被通知為非正常發(fā)票,已抵扣進項稅,現(xiàn)要做進項稅轉(zhuǎn)出處理,補交增值稅,要如何做分錄呢,單位為一般納稅人企業(yè)

84784971| 提問時間:2019 07/03 17:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
田老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 07/03 17:15
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~