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老師 !匯總表中應(yīng)調(diào)整免抵退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額不一致,這個(gè)疑點(diǎn)怎么處理

84784975| 提問時(shí)間:2019 07/03 16:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是不是免抵退申報(bào)匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報(bào)表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致 如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果學(xué)員公司不存在第一項(xiàng)存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2019 07/03 17:55
84784975
2019 07/03 21:36
這個(gè)是不可挑過的疑點(diǎn)
樸老師
2019 07/04 08:59
我說的這兩個(gè)可能都有的,你看下
84784975
2019 07/04 12:40
是第二個(gè)問題
84784975
2019 07/04 12:41
怎么處理呢?
樸老師
2019 07/04 13:21
是不是存在免抵退稅額抵減額
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