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已經(jīng)認證的屬于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?

84785023| 提問時間:2019 07/02 14:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬——福利費 借;應(yīng)付職工薪酬——福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019 07/02 14:48
84785023
2019 07/02 14:58
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的
鄒老師
2019 07/02 15:02
你好,你是指轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)?
84785023
2019 07/02 15:09
進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目月末是不是無余額的?是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
鄒老師
2019 07/02 15:14
你好,是的,需要做到無余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納才是的
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