問題已解決
已經(jīng)認證的屬于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,借;管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬——福利費
借;應(yīng)付職工薪酬——福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019 07/02 14:48
84785023
2019 07/02 14:58
月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做的
鄒老師
2019 07/02 15:02
你好,你是指轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)?
84785023
2019 07/02 15:09
進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目月末是不是無余額的?是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
鄒老師
2019 07/02 15:14
你好,是的,需要做到無余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后繳納才是的
閱讀 1682