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請問老師,做內(nèi)賬時(shí)交的增值稅計(jì)入什么科目呢?作為管理費(fèi)用還是?

84784954| 提問時(shí)間:2019 06/28 09:36
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
2019 06/28 09:37
84784954
2019 06/28 09:42
請問老師,計(jì)提增值稅的分錄怎么做呢?
紫藤老師
2019 06/28 09:44
增值稅不需要計(jì)提的
84784954
2019 06/28 10:00
不計(jì)提的話,那么賬上不就永遠(yuǎn)掛著“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
紫藤老師
2019 06/28 10:02
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額   2、購進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時(shí) 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款   3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)   4、計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   下月繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
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