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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,超市(個(gè)體工商戶)長(zhǎng)期從某一供應(yīng)商進(jìn)貨,供應(yīng)商在6月特贈(zèng)與我超市一些商品,進(jìn)價(jià)為0,市場(chǎng)售價(jià)為500元,我超市成本是按售價(jià)金額核算成本的,那么對(duì)該贈(zèng)與的商品應(yīng)怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,借:庫(kù)存商品(售價(jià))500,貸:商品進(jìn)銷差價(jià)500,因進(jìn)價(jià)為0,所以也沒有應(yīng)付賬款或現(xiàn)金等在貸方了,這樣做對(duì)嗎?
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速問速答你是指的贈(zèng)品 進(jìn)價(jià)為0.不對(duì)。
贈(zèng)品 應(yīng)該是和實(shí)際 購(gòu)買的數(shù)量分?jǐn)偲滟?gòu)貨價(jià)格
2019 06/27 11:32
84784984
2019 06/27 11:35
老 師,我們做的內(nèi)賬,按實(shí)際進(jìn)價(jià)和售來(lái)核算時(shí),而這月我們沒有從這供應(yīng)商進(jìn)貨,供應(yīng)商為了反饋老客戶贈(zèng)與我們的商品,這樣應(yīng)怎樣做賬呢
陳詩(shī)晗老師
2019 06/27 11:38
那你直接按0元購(gòu)進(jìn)處理了。內(nèi)賬就不影響了。
直接是收入 500 成本0
84784984
2019 06/27 11:40
但老師,我們的內(nèi)賬也是按售價(jià)金額核算成本的,是不是應(yīng)該借:庫(kù)存商品(進(jìn)價(jià))500,貸:應(yīng)付賬款0,商品進(jìn)銷差價(jià)500,這樣嗎,然后月底來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)商品進(jìn)銷差價(jià)這個(gè)科目,沖減主營(yíng)成本?
陳詩(shī)晗老師
2019 06/27 14:10
如果你是進(jìn)銷差價(jià),你的處理就是這樣的。
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