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老師,我們銷售貨物給客戶1200,給他返點(diǎn)72實(shí)際只收他1128元,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784962| 提問時(shí)間:2019 06/26 15:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款(或 庫(kù)存現(xiàn)金)1128 借:壞賬準(zhǔn)備72 貸:應(yīng)收賬款1200 對(duì)于1200元的應(yīng)收賬款需要做收入處理 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2019 06/26 15:22
84784962
2019 06/26 15:23
這個(gè)72做壞賬準(zhǔn)備???
84784962
2019 06/26 15:24
為什么是壞賬準(zhǔn)備呢?
江老師
2019 06/26 15:27
你也可以作為銷售費(fèi)用,但無票也是無法在企業(yè)所得稅稅前列支,這個(gè)不影響公司本身業(yè)務(wù)的性質(zhì),就是無票的費(fèi)用支出
84784962
2019 06/26 15:28
記入其他業(yè)務(wù)成本也可以的嗎?
江老師
2019 06/26 15:29
可以用其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本,進(jìn)行賬務(wù)處理
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