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老師,之前收了客戶定金,現(xiàn)在要求退還到客戶賬上,怎么做分錄

84785025| 提問時(shí)間:2019 06/25 22:04
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
收 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 退還 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019 06/25 22:05
84785025
2019 06/25 22:47
u 還有就是,出納在3月付12810租金,借其他應(yīng)付款12810,貸銀行存款,其實(shí)這是2.20-5.20的租金,我該怎么做分?jǐn)?/div>
吳少琴老師
2019 06/26 11:24
預(yù)付的款項(xiàng)計(jì)入預(yù)付賬款
84785025
2019 06/26 11:33
確認(rèn)費(fèi)用在3月還是2月?
吳少琴老師
2019 06/26 11:35
2月的房租2月確認(rèn)費(fèi)用
84785025
2019 06/26 12:20
但它是2月20開始的,怎么確認(rèn)呢
吳少琴老師
2019 06/26 12:49
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
84785025
2019 06/26 14:07
2月只確認(rèn)9天的租金嗎
吳少琴老師
2019 06/26 15:04
2月只確認(rèn)9天的租金嗎 是的
84785025
2019 06/26 15:42
老師,客戶放了些貨在我公司倉庫,現(xiàn)在說賣給我們公司了,這個(gè)怎么做賬
84785025
2019 06/26 15:43
賣給我公司的錢充當(dāng)欠公司的貨款
吳少琴老師
2019 06/26 18:53
借庫存商品 貸應(yīng)收賬款
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