問題已解決

老師,我因?yàn)閷?shí)際比計(jì)提多交了0.01元。所以我的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方。那我填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,是不是把0.01元填在應(yīng)交稅費(fèi)這列,并且用負(fù)數(shù)表示?

84785032| 提問時(shí)間:2019 06/24 11:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是用負(fù)數(shù)表示,而且你今后需要補(bǔ)計(jì)提0.01的稅款才是的
2019 06/24 11:28
84785032
2019 06/24 11:29
那我可以等有稅的時(shí)候,補(bǔ)提嗎?還是要當(dāng)月處理掉?
鄒老師
2019 06/24 11:37
你好,個(gè)人建議是及時(shí)補(bǔ)做計(jì)提分錄
84785032
2019 06/24 11:42
沒有稅,也補(bǔ)做計(jì)提是嗎?
84785032
2019 06/24 11:42
那補(bǔ)計(jì)提的分錄是?
鄒老師
2019 06/24 11:49
你好,是的 做你 之前計(jì)提稅費(fèi)分錄,金額0.01就是了
84785032
2019 06/24 11:50
不懂。借:營業(yè)稅金及附加 0.01 貸,應(yīng)交稅費(fèi)0.01 ?
鄒老師
2019 06/24 11:55
你好,具體是什么稅款的計(jì)提?
84785032
2019 06/24 11:55
增值稅。我是小規(guī)模
鄒老師
2019 06/24 11:58
你好,借;應(yīng)收賬款等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01 增值稅是負(fù)債科目,不通過稅金及附加科目核算的
84785032
2019 06/24 12:03
應(yīng)收賬款?
鄒老師
2019 06/24 12:04
你好,你之前是收入多做了,還是應(yīng)收賬款少確認(rèn)了造成應(yīng)交稅費(fèi)少了0.01?
84785032
2019 06/24 12:06
是我實(shí)際繳納的錢比我增值稅計(jì)提多了0.01元。因?yàn)橄到y(tǒng)四舍五入
鄒老師
2019 06/24 12:07
你好,那就可以通過借方應(yīng)收賬款予以調(diào)整的
84785032
2019 06/24 12:10
那我應(yīng)收賬款不就有余額了?
鄒老師
2019 06/24 13:00
你好,是的,就會(huì)有0.01的余額 你可以在收款的時(shí)候,把0.01的余額計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用核算
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