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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月電費(fèi)發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預(yù)支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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速問速答你好,怎么預(yù)支的4485.66+7400—發(fā)票11919.68不等于賬戶余額53.67呢?你確定你提供的數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤?
2019 06/22 10:40
84785004
2019 06/22 10:46
沒有錯(cuò),以前月有些余額,我沒有處理,這個(gè)月想把賬整理正確,現(xiàn)在不知道怎么做了
鄒老師
2019 06/22 10:47
你好,根據(jù)你提供數(shù)據(jù)只能這樣做分錄,但是這樣借貸金額就不平的
借;制造費(fèi)用等科目 11919.68,預(yù)付賬款53.67,貸;預(yù)付賬款 4485.66,銀行存款 7400
84785004
2019 06/22 10:50
那要怎樣把以前預(yù)支的走平,余額是34.02
鄒老師
2019 06/22 10:52
你好,余額應(yīng)當(dāng)是-34.02才是的,分錄是這樣寫
借;制造費(fèi)用等科目 11919.68,貸;預(yù)付賬款 4485.66+34.02,銀行存款 7400
84785004
2019 06/22 11:09
老師,如果我想調(diào)平賬,可以用哪個(gè)會計(jì)科目呢?
鄒老師
2019 06/22 11:10
你好,已經(jīng)通過預(yù)付賬款貸方34.02來調(diào)平了,代表還有應(yīng)付的34.02的款項(xiàng)沒有支付
84785004
2019 06/22 11:15
那這樣的話,賬戶余額53.67該怎么做呢!
借:制造費(fèi)用等科目 11919.68
預(yù)付賬款53.67
貸:預(yù)付賬款 4485.66+34.02+53.67
銀行存款 7400
這樣子嗎?
鄒老師
2019 06/22 11:16
你好,你提供的53.67的余額根本就不對的
不符合數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系的
84785004
2019 06/22 11:23
因?yàn)橹霸吕U費(fèi)時(shí)造成了差額,不是余額34.02,現(xiàn)在我就是想把賬調(diào)平了,可以增加一個(gè)科目進(jìn)去把56.67這個(gè)余額調(diào)平嗎
鄒老師
2019 06/22 11:27
你好,之前月繳費(fèi)時(shí)造成了差額,那應(yīng)當(dāng)把這個(gè)差額做相應(yīng)分錄才是的
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