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現(xiàn)在要把一項(xiàng)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到股東的應(yīng)收上,怎么做分錄

84785015| 提問時(shí)間:2019 06/21 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,借;其他應(yīng)收款——某某股東,貸;應(yīng)收賬款——某某單位
2019 06/21 11:13
84785015
2019 06/21 11:23
這個(gè)工地總共是應(yīng)收33500元,上個(gè)月做了筆分錄,借: 應(yīng)收賬款 20500 貸:庫存商品 20500 但是這個(gè)月想把這33500全計(jì)入股東的應(yīng)收,現(xiàn)在不知道如何處理這13000
鄒老師
2019 06/21 11:34
你好,是什么情況下會(huì)做借方應(yīng)收賬款,貸方庫存商品這個(gè)科目呢?
84785015
2019 06/21 11:39
客戶沒有給錢,我們給他裝了空調(diào)20500,13000是其他費(fèi)用
鄒老師
2019 06/21 12:00
你好,是相當(dāng)于把空調(diào)免費(fèi)送給客戶了?
84785015
2019 06/21 12:08
是客戶拖著沒給錢,是股東的朋友,就想掛他賬上。老師,這該如何處理
鄒老師
2019 06/21 12:10
你好,既然是拖著沒給錢應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
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