問題已解決
請鄒老師回答問題,其他老師請不要回答了謝謝,如果一個老板讓做一個收入為1000萬的報表,該怎么做,如何下手
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你可以做收入1000萬的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應成本,做人工工資,費用,計提稅款,把這些分錄做好,報表就可以編制 好
2019 06/19 15:53
84785044
2019 06/19 18:05
那這個成本按多少算呢還有這個工資和費用做多少合適呢
鄒老師
2019 06/19 18:08
你好,成本 這個就沒有一個統(tǒng)一比例了,一般在收入的70%-90%左右,僅供參考
工資占收入5%-10%左右,費用子啊收入10%左右,僅供參考
84785044
2019 06/19 18:24
1.是不是先編制利潤表再根據(jù)利潤表編制資產(chǎn)負債表啊
2.這個收入確定,銷項稅額能確定,那進項稅額怎么確定呢,進而這個稅金及附加怎么算呢
鄒老師
2019 06/19 19:10
你好
1,這個并沒有明確的先后順序的
2,進項稅額一般是根據(jù)成本占收入比例乘以增值稅稅率計算
稅金及附加根據(jù)增值稅應納稅額乘以附加稅稅率就是了
84785044
2019 06/19 21:27
如果成本是7,收入是10那么7/10*13%=0.091,那這個進項稅額是怎么算呢
鄒老師
2019 06/19 21:28
你好,成本是7,那么進項稅額=7*13%
84785044
2019 06/19 22:04
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是什么啊,如果要交增值稅的話
鄒老師
2019 06/19 22:05
你好
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
84785044
2019 06/19 22:26
如果這個月不繳納增值稅的話,還用做結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄嗎
鄒老師
2019 06/20 08:05
你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
閱讀 606