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老師這個銷項進項留底這個怎么做分錄,結轉增值稅怎么做詳細分錄

84785027| 提問時間:2019 06/18 13:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您進項稅額留底上期有沒有做分錄
2019 06/18 13:34
84785027
2019 06/18 13:44
沒有做分錄的,
bamboo老師
2019 06/18 13:45
留底稅額那現(xiàn)在也不需要做分錄 請問您本期是留底還是繳稅
84785027
2019 06/18 14:03
留底繼續(xù),老師幫我編制分錄
bamboo老師
2019 06/18 14:04
留底繼續(xù)的話 現(xiàn)在也不要寫分錄 等年末的時候一起寫分錄 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等
84785027
2019 06/18 14:07
老師啊這個哪里有進轉出啊,還有我告訴你文字吧你幫我編制分錄,銷項226557.48,進項205812.45,上期留底26958.59,所以呢我這個分錄怎么做啊,這樣一算本期留底6213.56
bamboo老師
2019 06/18 14:08
我是這么寫跟您 您按照您賬上有的科目做分錄 不是我寫的您都要寫上 您上期留底都沒有寫分錄 不知道您計入的什么會計分錄 那我現(xiàn)在把留底給您寫在哪里呢?
84785027
2019 06/18 14:10
你這樣說的話那么我一進項一銷那么轉出未交增值稅在貸方了,豈不是要交稅,,事實上我不交稅的啊之前有留抵啊
bamboo老師
2019 06/18 14:12
進項大于銷項 進項稅額繼續(xù)留抵扣 不需要做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣就好了啊 所有增值稅三級科目等年末的時候根據發(fā)生的科目做我上面那樣分錄結平啊
84785027
2019 06/18 14:13
我就聽不懂你就麻煩你根據我拿數(shù)據幫我做下賬,拜托了
bamboo老師
2019 06/18 14:17
進項大于銷項 不做賬務處理 這個不能懂? 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 226557.48 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 6213.56 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 205812.45 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 26958.59
84785027
2019 06/18 14:42
老師現(xiàn)在有這么一個問題就是四月剛來上班,然后呢我四月做賬進項抵扣了很多交通電子過路費電子普票,然后呢我的四月憑證里面這些怎么做賬三百元,我當時抵扣票勾選了很多18年的加起來三百稅額,然后報表三百肯定也顯示一起了,但是我四月這三百怎么做到賬里面去。
bamboo老師
2019 06/18 14:44
金額不大 可以沖減當期費用 借:管理費用——差旅費 借方紅字 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字
84785027
2019 06/18 14:47
謝謝老師覺得你答疑特別好,
bamboo老師
2019 06/18 14:47
不用謝 能幫您就好 祝您工作順利 生活愉快
84785027
2019 06/18 14:58
你剛說的分錄四月賬期做進去了,然后五月所屬期我把這筆進項做了進項稅額轉出,結轉增值稅我做了進項增值稅轉出,然后五月還要做分錄嗎
bamboo老師
2019 06/18 14:59
是申報的時候做了進項稅額轉出 但是沒有賬務處理?
84785027
2019 06/18 15:01
對,我報表轉出了這筆結轉增值稅的時候借進項稅轉出了,然后我的意思是我還要不要再做一筆什么分錄,因為四月我做了借進項借管理費用(紅字)
bamboo老師
2019 06/18 15:03
借:管理費用——差旅費 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
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