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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月的工資計提少了或者計提多了,就是與實(shí)際發(fā)放不一樣,應(yīng)該怎么辦
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速問速答您好,可以下月調(diào)整,沖減或計提。
2019 06/17 12:57
84784966
2019 06/17 13:54
是把上月的全部沖回,重新計提再發(fā)放么
文老師
2019 06/17 14:49
不需要,可以差額調(diào)整
84784966
2019 06/17 15:06
老師,是管理費(fèi)用必須在借方么,即使是沖回也不能在貸方,應(yīng)該在借方紅字
84784966
2019 06/17 15:08
老師,這月給員工交社保了,但是沒有發(fā)工資,因?yàn)槭?月入職的,怎么做賬呢
文老師
2019 06/17 16:10
是的,需要在借方,因?yàn)橄到y(tǒng)自動生成利潤表的花,取數(shù)取的是借方借方,貸方取數(shù)取不到,會導(dǎo)致報表出錯
文老師
2019 06/17 16:11
就是他沒有工資,那就下月工資中扣除個人承擔(dān)的部分
84784966
2019 06/17 16:22
是所有損益類的都這樣么
文老師
2019 06/17 17:14
是的,所有的都是這樣的
文老師
2019 06/17 17:15
是的,所有損益類科目的沖減都是用負(fù)數(shù)沖減,收入類是負(fù)數(shù),成本費(fèi)用類是借方負(fù)數(shù)
文老師
2019 06/17 17:15
是的,所有損益類科目的沖減都是用負(fù)數(shù)沖減,收入類是貸方負(fù)數(shù),成本費(fèi)用類是借方負(fù)數(shù)
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