問題已解決

當(dāng)月客戶不要發(fā)票,我們需要在賬上正常做開票處理,做銷項稅,在申報增值稅時填寫未開票收入,后面客戶又要補(bǔ)開發(fā)票,我們?nèi)绾翁幚?/p>

84785023| 提問時間:2019 06/16 10:52
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 正常開票,申報是在未開票收入欄,負(fù)數(shù)沖掉以前申報的未開票收入
2019 06/16 10:53
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