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發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)記賬時,應(yīng)付賬款記到應(yīng)收賬款里面了,要如何處理?

84784982| 提問時間:2019 06/15 14:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 紅沖錯的 做上正確的 或者直接做更正的分錄 借應(yīng)收貸應(yīng)付
2019 06/15 14:46
84784982
2019 06/15 14:51
是今年2月份的憑證,是這樣做的:借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-A公司 B公司 到C公司的時候?qū)懗闪藨?yīng)收賬款,是不是在這個月可以改為紅沖2月份記字幾號憑證 更正正確的憑證再寫一下就可以了
玲老師
2019 06/15 14:59
是的,你可以把前面錯過的紅沖了,然后再坐上一張正確的憑證就可以。
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