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請教一下,公司一直都有留底稅,在申報5月增值稅時,填了加計扣除。但是因為有留底稅就沒有抵扣,只是填了表,請問這個加計扣除金額需要怎樣進行賬務(wù)處理

84784965| 提問時間:2019 06/12 20:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019 06/12 20:12
84784965
2019 06/12 20:14
因為有留底稅,所以這個加計遞減根本就沒有扣,只是填了,需要做賬務(wù)處理不
文文老師
2019 06/12 20:15
不需要做賬務(wù)處理了
84784965
2019 06/12 20:17
意思就是如果繳納了增值稅,加計就做賬務(wù)處理,如果沒有繳納,一直存在留底,那就留著以后繳納增值稅時將加計遞減累計做賬務(wù)處理
文文老師
2019 06/12 20:20
是的,你的理解是對的。
84784965
2019 06/12 20:29
好的,謝謝老師
文文老師
2019 06/12 20:39
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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